
目 录
第一部分 安阳市肿瘤医院部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 安阳市肿瘤医院2026年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市肿瘤医院2026年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分
安阳市肿瘤医院部门概况
一、安阳市肿瘤医院主要职责
安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳,始建于1972年,是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地,是一所集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院,河南省癌症区域医疗中心建设单位、安阳市癌症中心,安阳市肿瘤医疗质量控制中心、安阳市临床病理质量控制中心、安阳市消化内镜医疗质量控制中心,安阳市肿瘤防治办公室、安阳市肿瘤研究所、安阳市抗癌协会挂靠医院合署办公。
二、安阳市肿瘤医院预算单位构成
安阳市肿瘤医院单位预算为本级预算。 安阳市肿瘤医院预算包括:安阳市肿瘤医院。
第二部分
安阳市肿瘤医院2026年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市肿瘤医院2026年收入总计0万元,支出总计0万元,与2025年相比,收入减少115万元,下降100%。主要原因:2025年收入预算115万元为人员经费差额补助,2026年无此项补助。
二、收入预算总体情况说明
安阳市肿瘤医院2026年收入合计0万元,其中:一般公共预算收入0万元;政府性基金预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市肿瘤医院2026年支出合计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市肿瘤医院2026年一般公共预算收支预算0万元,无政府性基金收支预算。与2025年相比,一般公共预算收支预算减少115万元,下降100%。主要原因:2025年支出预算115万元为人员经费差额补助,2026年无此项补助;政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市肿瘤医院2026年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市肿瘤医院2026年一般公共预算基本支出0万元,其中:人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2026年“三公”经费预算为0万元,2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、上年结转情况说明
我部门2026年上年结转资金为8136.9万元,其中财政拨款486.9万元,占5.98%;政府性基金7650万元,占94.02%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
安阳市肿瘤医院2026年机关(事业)运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
(二)政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2026年预算项目共0个,资金总额0万元,均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中:预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。
(四)国有资产占用情况
2025年末,我部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆,其他用车3辆,其他用车主要是:公务用车3辆;单价50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备71台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2026年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵 后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基 金)弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的 --7--行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部 门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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